送心意

李李李老师

职称中级会计师,初级会计师,CMA

2023-03-23 19:40

会有影响,因为汇算清缴是根据上年度实际应纳税额来计算的,所以你还需要将冲销的发票进行红字分录处理,以便计算准确的汇算清缴数据。

光玄月 追问

2023-03-23 19:40

那我应该如何进行红字分录?

李李李老师 解答

2023-03-23 19:40

在红字分录中,需要将冲销的发票金额在原发票科目上进行分录,并对相应的借贷方向进行抵消,从而让发票金额与应纳税额一致。

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会有影响,因为汇算清缴是根据上年度实际应纳税额来计算的,所以你还需要将冲销的发票进行红字分录处理,以便计算准确的汇算清缴数据。
2023-03-23 19:40:11
您好 请问暂估的时候分录怎么写的
2022-01-05 16:02:23
你好,不需要的,有发票了,不需要调整。
2022-05-06 09:50:53
您好 2022年5月做2021年汇算清缴的时候,是按照2022年三月调整后的利润做汇算
2022-03-20 22:18:27
你好,12月开具只能做到12月份,冲红在一月份做
2022-01-04 13:57:13
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