老师你好,就是我们是做出口贸易的,然后我们和对方签订了一笔5000美元的订单,对方是在3月2号给我们汇了款,由于手续费的问题我们账户实际到账金额是4975美元,然后我们是在4月2号给对方发了货,然后给对方开发票,那我会计分录按照下面的做对不对: 1、收到货款时:借 :银行存款-美元账户 4975*3月第一天的汇率 财务费用-汇兑损益 25*3月第一天的汇率 贷:预收账款-外商公司名字
陌瞳
于2024-05-20 11:23 发布 428次浏览
- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
2024-05-20 11:25
你好,同学,老师看了分录,没问题的
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你好,可以的, 没问题
2023-09-26 11:43:11
对的哦,对的哦,是这样做的。
2023-09-15 10:43:56
你好 你结转损益 应该是财务费用结转到本年利润 最终财务费用借方是10 结转到本年利润是10就行了。 不需要你做利息收入和手续费之间的结转的。
2020-02-10 10:32:13
你哈,这个-15不对的。不然分录不平
2023-09-26 15:37:36
你好,.一般有外币收支的,一般按月初汇率为作账汇率计算,月末再调汇的.
有汇差入财务费-汇兑损益
2022-04-12 13:19:09
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