之前计提一个员工工资,借,主营业务成本一工资 800贷,应付职工薪酬800。 支付时,借,应付职工薪酬800 贷,现金800。现在发现这个员工当月是没有工资的,员工已经把这800元退回来,我怎么做分录?
来自星星的你
于2018-04-20 11:17 发布 827次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-04-20 11:18
你好,你可以做这个分录
借;库存现金 贷;主营业务成本 800
相关问题讨论

你好,你可以做这个分录
借;库存现金 贷;主营业务成本 800
2018-04-20 11:18:15

今年的吗
还是去年的
2019-06-27 11:58:50

你好,迟到早退事假病假类的扣款在工资表体现就可以,本来人家发到手的也就是800,就按这个计提
2018-09-19 14:13:14

你好,3的这样做:借应付职工薪酬140 借其他应收款 660 贷:其他应收款-社保 这样就平了。若这个问题还有不明确的,可以继续提问,如果已经明确,请对我的答复进行评价,谢谢。
2018-04-20 15:14:25

还请老师看一下是不是这么做的
2018-10-11 18:02:21
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