假设甲公司是一般纳税人适用税率13%,本月含税销售 问
借应收账款 900000 贷主营业务收入 796460.18应交税费应交增值税销项税额103539.82 借应收账款 100000 贷主营业务收入 88495.58 应交税费应交增值税销项税额11504.42 答
老师,23年账套财报与电子税务局财务营业收入不一 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
请问老师,设置科目编码表的时候,需要设置 其他流动 问
您好,是的需要设置这几个科目的。 答
不是全资子公司不能够规避政治风险嘛为什么这个 问
可以得到当地政府支持,规避政治风险 答
零星用工工人工资4000元,如果按劳务报酬算,需要工 问
你好,这个工资涉及的税费有:增值税、附加税费、个人所得税,增值税税率是1%,附加税是增值税的基础上的7%*0.5.个税的话劳务报酬按减除800后按20%计算 答


增值税申报成功扣款了,但是进项税认证只导入了,未确认怎么处理
答: 同学你好 勾选之后要确认签名才可以的
你好老师,我上个月的增值税进项税加计扣除的附表四忘记填写了,可以在这个月申报增值税的时候加上去吗?
答: 你好,可以的,表四是累计加入的,你打开时就可以看到一共加计抵减金额
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
12月已结账,增值税申报,账表核对里面,除了进项税额(抵扣)和期末留抵不一致,其他都核对一致,能进行申报吗?不能的话,需要如何调整呢?还是因为我的账没有做好?
答: 你好,可以先申报,但还是需要查明不一致的原因,是做账做错了就改账,税务报表报错就去税务前台更改报表。








粤公网安备 44030502000945号



尊敬的鲤鱼 追问
2024-05-14 12:39
朴老师 解答
2024-05-14 12:42