我们集团是房地产的预售房子的时候把毛坯款和装 问
你好,同学,如果咱们收到的这个装修款也是收到了以后一年以内的,可以先在应收账款里面挂账,暂时不确定收入。如果超过一年了,我就建议要转做收入了,确定无票收入 答
我们23年给一家客户预开了发票 当时计入了收入 问
同学,你好,23年开的发票已经确定收入了。但是呢,当时没有结转成本,而是在后期什么时候回款的时候,什么时候又结转了主营业务成本,对吗?如果说您的内账在23年的时候没确定收入,没关系的。可以现在在25年的内账里面直接确定收入,然后结转对应的成本儿就可以的。 答
老师,24年多提计了工资,25年发现问题:之前的同事在 问
是的,就是那样做就行 答
@董孝彬老师,追问次数用完,那如果回去5月修改,账和 问
姑娘,反结账到5月,做收入分录,要更正2季度所得税申报表了,我们账上有亏损么,要交所得税的话还有滞纳金呢,您太小心了,只管申报在9月份,没事的,4700元,啥时卖货,税务局怎么会知道呢,担心的话,再打12366问,说5月预收款,9月发货 的,肯定说9月可以 答
请问绿化园林类的公司收入与成本和人工的占比是 问
您好, 人工费 20%-40% 材料费 40%-70% 成本费用 70%-80% 答

银行交了一比增值税,分录是借――应交增值税,贷――银行存款,资产负债表怎么把他平了呢,就一直挂在那里么
答: 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款 这个属于资产减少,负债减少同样的金额,肯定资产负债表是平的
那资产负债表里的固定资产就没有数字了,我以为:借固定资产,借应交税费一应交增值税得(进项)贷:银行存款!再做:借管理费用,贷:银行存款
答: 您好 请问您什么业务这么写分录
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
小规模没有计提增值税,直接做交税,做了借应交税费-增值税,贷银行存款,但资产负债表上的应交税金为负数怎么处理
答: 您好 请问您开具发票的时候分录怎么写的
计提当月增值税会计分录 应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷:应交税费-未交增值税 然后缴纳 借 应交税费-未交增值税 贷 银行存款 为啥资产负债表那应交税费是负数呢
老师,上个月我做了借预缴增值税贷银行存款,这个月我就做了借应交税费未交增值税贷银行存款了,预缴增值税那里还是挂着金额,正常的话,是不是应该月末把预缴转到未交
借:应交税金---应交增值税---转出未交增值税,贷:应交税金---未交增值税,次月交税后.借:应交税金---未交增值税,贷:银行存 款。 那么 转出未交增值税这个余额就一直在借方吗?怎么平?





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