送心意

文静老师

职称高级会计师,中级会计师,会计学讲师

2022-07-13 21:02

同学,你好
应交税费的负数余额应该重分类到其他流动资产,报表这样处理没有问题

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相关问题讨论
同学,你好 应交税费的负数余额应该重分类到其他流动资产,报表这样处理没有问题
2022-07-13 21:02:22
你好,待摊费用都已经取消了,你把这个其他流动资产改成其他应收款或者是预付账款就可以的。
2023-04-12 13:41:32
您好,其实这些是一样的,对
2022-11-25 14:34:51
您好,这是调表不调账呀,咱还用了分录呀,不对的哦,做负债表时把科目重分类后列示就可以了。千万不要调账哈
2024-03-01 16:07:12
您好,其他流动资产是重分类,看负债哪些科目明细是负数重分类,应交税费就等于各个明细合计
2023-09-30 15:25:12
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