年末结账,12月份工资未做计提,那我应该12月份做一笔发放11月份工资,补记一笔12月份工资借:管理,贷:应付职工薪酬,然后一月份做一笔发放十二月份工资,计提一月份工资,是这样吗?资产负债表应付职工薪酬余额会有影响吗?月资产负债表期末数是计提工资数还是发放工资数。不涉及报税。
一把过
于2024-05-06 17:57 发布 653次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2024-05-06 17:58
你好,跨年了的借利润分配,未分配利润
贷应付职工薪酬,然后汇算清缴的时候纳税条件。资产负债表有余额正常,一般都是次月发工资。
相关问题讨论

你好,应该是发放了没有计提
2017-01-08 17:12:45

你好,是的
2016-11-07 14:47:17

你好
看你报表取数公式对不对
2021-08-09 15:44:51

同学你好,计提后发放了么?
2021-09-13 11:12:50

你好 明细账的各个明细科目合计数就是资产负债表里的应付职工薪酬。
2020-05-18 12:24:49
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郭老师 解答
2024-05-06 17:58