请问老师一下,我这个单位需要新建办公楼,但是为了 问
本部增设其他应收款 - 项目部,项目部增设其他应付款 - 本部,用内部往来对账。 本部统一银行付款:本部挂往来,项目部记在建工程等科目。 月末核对往来余额,保证两边数据一致即可。 答
老师,请问从代帐公司收回公司自己做首先需要做什 问
您好,你是指怎么做交接,是吧 答
老师早上好,退税率为零报关单,当月做了出口应征税 问
你好,不能退税就需要申报内销的!不需要导入免抵退系统了 答
营业执照注销,需要先在网上怎么查询税务情况? 问
如果是企业注销的话,你得先去税务局做注销的手续才行 答
老师高新技术企业认定了有什么优惠政策呀 问
你好,高新认定=国家给你“降税+补贴+融资加分”,核心是所得税15%+研发加计100%+地方现金奖励 答


老师,我想问一下,我们公司租了一个厂房装修,预付了款项,对方开的是装修工程发票,没有明细,就写着装修工程,这个怎么做账吖?我怎么入固定资产?
答: 已经装修完了 还是在装修中 装修中 借在建工程 贷银行存款 或者 借长期待摊费用 贷银行存款
老师,我想问一下,我们公司租了一个厂房装修,预付了款项,对方开的是装修工程发票,没有明细,就写着装修工程,这个怎么做账吖?我怎么入固定资产?
答: 先计入在建工程,完工后转入长期待摊费用-装修费
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,我想问一下,我们公司租了一个厂房装修,预付了款项,对方开的是装修工程发票,没有明细,就写着装修工程,这个怎么做账吖?我怎么入固定资产?
答: 当您支付预付款项时,应借记“预付账款”科目,贷记“银行存款”或“现金”科目,以记录款项的支付情况。 当收到装修工程发票时,需要根据发票内容进行会计分录。由于发票只写了“装修工程”并没有明细,您可能需要根据实际发生的装修费用进行估算和分配。通常,装修费用可能包括材料费、人工费、设计费等,但这些明细需要根据实际情况来确定。如果无法获得详细的费用明细,可以暂时将全部金额借记“在建工程”科目,贷记“预付账款”科目。 在装修完工并经验收合格后,您需要将“在建工程”科目转入“固定资产”科目。具体的分录是借记“固定资产”科目,贷记“在建工程”科目。这样,装修费用就被正确地计入了固定资产的价值中。






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心灵美的柠檬 追问
2024-04-29 09:53
家权老师 解答
2024-04-29 09:56