请教老师一下 公司补贴客户装修款一般都是 计提 借费用 贷其他应付款 实发 借 应付款 贷库存商品 但是以前的会计是做的 借其他应付款 贷主营业务收入 已经结转成本 手工的帐 系统里面只有余额 在其他应付款借方 我怎么调整?
左岸
于2018-04-17 10:04 发布 677次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
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你好,如果是购入时直接做成本,借:主营业务成本 贷:应付账款或其他应付款,确认收入,借:应收账款或其他应收款 贷:主营业务收入
2017-08-08 12:54:43

借:以前年度损益调整
贷:其他应付款
借:其他应收款
贷:以前年度损益调整
2018-08-15 10:18:41

借 应收 贷收入 应交税费 再借其他应收款老板 贷 应收账款 再转成本的分录
2020-04-30 19:12:09

是要冲抵其他应付款借方余额吗?
2018-04-18 10:27:43

你好,给销售员的提成
计提的时候,借;销售费用,贷;应付职工薪酬
支付的时候,借;应付职工薪酬,贷;银行存款 等科目
2020-06-28 11:28:07
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