请教老师一下 公司补贴客户装修款一般都是 计提 借费用 贷其他应付款 实发 借 应付款 贷库存商品 但是以前的会计是做的 借其他应付款 贷主营业务收入 已经结转成本 手工的帐 系统里面只有余额 在其他应付款借方 我怎么调整?

左岸
于2018-04-17 10:04 发布 700次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论
你好,如果是购入时直接做成本,借:主营业务成本 贷:应付账款或其他应付款,确认收入,借:应收账款或其他应收款 贷:主营业务收入
2017-08-08 12:54:43
借:以前年度损益调整
贷:其他应付款
借:其他应收款
贷:以前年度损益调整
2018-08-15 10:18:41
借 应收 贷收入 应交税费 再借其他应收款老板 贷 应收账款 再转成本的分录
2020-04-30 19:12:09
是要冲抵其他应付款借方余额吗?
2018-04-18 10:27:43
您好,如果项目不跨年的话可以,但是你这样的核算利润并不是太准确,
2022-04-02 12:15:55
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