公司要注销要其他应付款没余额,未分配利润也要负数或为0,我不小在银行存款多存了1000缴税,欠法人其他应付款1000,想把这其他应付款挂在应付职工薪酬上未付,怎么做分录,工资要计提吗
冰川轻灵
于2024-04-23 15:07 发布 165次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
相关问题讨论

你好 上面的分录是正确的
2019-09-26 16:29:08

有人回答吗
2017-05-14 20:44:00

借:其他应付款
贷:营业外收入1000
2024-04-23 15:08:42

以你在2022年汇算清缴的时候,纳税调减了吗?
2024-03-09 15:26:04

你好,2022年汇算清缴的收入纳税调减了吗?
2024-03-08 08:29:28
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