送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-04-13 11:26

你好,你这里分录是借方其他应收款发生额,怎么余额表到了贷方呢?

嗨呀 追问

2018-04-13 11:43

2017年12月前这些员工开的劳务费发票都做成了借方管理费用劳务费,贷方其他应收款,起初余额为0.分录就做错了,所以我现在就做了分录冲回去,行不行,图片就是上面那个图片

邹老师 解答

2018-04-13 11:44

你好,冲回余额顶多是0,怎么会出现负数呢

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相关问题讨论
你好,你这里分录是借方其他应收款发生额,怎么余额表到了贷方呢?
2018-04-13 11:26:03
新年好,是可以这样处理的
2024-02-21 17:28:42
1、建议不要直接冲掉。以后在收到老板的钱的话,借 银行存款 贷:其他应收款,逐步将其他应收款科目冲平。 2、您前任会计这是乱用科目,造成科目重分录情况了。
2018-03-14 16:18:17
您好,您的理解是正确的。只是如果其他应付款余额在借方时表示向对方收款。
2016-12-02 16:51:15
借其他应收款2000 贷其他应付款2000
2019-10-09 09:06:29
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