送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2024-04-12 12:01

你好,给材料商已付款,但对方未开票,不挂预付账款,分录是
借:应付账款,贷:银行存款

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相关问题讨论
你好,给材料商已付款,但对方未开票,不挂预付账款,分录是 借:应付账款,贷:银行存款
2024-04-12 12:01:28
预付原材料款的账务处理可以通过记账凭证来完成,一般情况下,记账凭证应包括:(1)银行存款记账:银行帐户——借;原材料款——贷;(2)应付账款记帐: 应付账款——借;原材料款——贷;(3)原材料款的账务处理: 原材料款——借;原材料——贷。此外,可以根据具体情况分别记账,例如:现金—借;原材料款——贷;或者是记发票的账: 原材料款——借;银行存款——贷,以及发票——贷。
2023-02-20 17:22:58
预付材料款的账务处理步骤如下: 1.收到货物:首先,企业要收到购买的材料,并根据实际情况进行核对。 2.收取款项:企业收到材料后,需要收取相应的材料款项,尤其是以预付款方式进行结算的情况。 3.账务处理:企业会将材料款的款项凭证和费用凭证填写好,然后发至财务部门进行处理,处理过程中,财务要将预付款记入应付账款,并分解至材料费科目。 4.凭证复核:最后,财务部门会对记账凭证进行复核,确保所有数据准确无误,才可以进行最终结算。 拓展知识:企业预付的材料款在进行账务处理时,可以采用多种方式,比如设立“预付账款”科目,将预付款分解至“应付账款”或者设立“待核销账款”科目,将预付款记入其中,等到材料实际使用后,再进行核销。
2023-02-24 16:26:14
你好!你收到货了,就按送货单先入账。汇算请教调增
2024-07-16 16:08:17
借:银行存款 贷:应付账款
2022-01-28 15:44:30
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  • 审计费/律师费,汇算清缴属于管理费用-咨询服务费,

    老师,银行手续费、账户管理费,计入其他,还是利息支出

  • 老师,这个选哪个编码?

    按你这张单子的情况,直接用建筑服务 - 装饰服务(编码 30504),把材料、人工、拆除打包开一张发票,税率按你是一般纳税人 9%/ 小规模 3% 即可。

  • 老师,老板付成本拿不到发票,要以做无票支出吗?

    老师,你有没做过减资,注册资本减少。我们公司现在需要减资和变更法人,我不知道具体的操作步骤和流程

  • 辛苦图片这个老师说下谢谢

    老师这个是销售货物合同对吗不用押金质保金全额开票吗,这里入围供应商对做账报税或者哪里有影响吗

  • 社保个人部分由公司承担,会计怎么做账务处理?

    个人社保或者公积金加在工资计提 比如:工资6000,单位部分社保1000,个人部分社保/个税等500也由公司承担。 1.按考勤或产量统计表计提工资6000✚个人部分社保/个税500 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 6500 贷:应付职工薪酬-工资6500 2.计提公司部分社保和公积金 借:管理费用-社保费-各项社保,公积金1000 贷:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000 3.发放工资时扣社保和个税 借:应付职工薪酬——工资 6500 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分)500      应交税费——应交个人所得税30 库存现金/银行存款5970 4上交杜保 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000       其他应付款—社保,公积金(个人部分)500 贷:库存现金/银行存款1500 5上交个人所得税:申报工资收入6500,专项扣除填个人社保500 借:应交税费——应交个人所得税30 贷:银行存款30

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