送心意

朴老师

职称会计师

2019-12-02 10:26

借预付贷工程结算收入

2044268124 追问

2019-12-02 11:03

谢谢老师,那工程施工成本及工程结算这个要怎么做账呢

朴老师 解答

2019-12-02 11:05

有工程款收入了再做工程施工结转

发生的成本

借:工程施工—人工费(材料费、机械费、其他直接费)

贷:银行存款开出工程款时确认主营业务收入,

借:银行存款

贷:主营业务收入—工程结算收入

同时结转工程施工

借:主营业务成本---工程结算成本

贷:工程施工—人工费

材料费

机械费

月末结转损益

借:本年利润

贷:主营业务成本—工程结算成本 

借:主营业务收入—工程结算收入

贷:本年利润

2044268124 追问

2019-12-02 13:01

老师,那如果在这个工程后期我们又把工程外包给其他包工头,相当于我们付给他一笔钱,然后让他给我们干,这样我这边要怎么做账呢

朴老师 解答

2019-12-02 13:02

计入工程施工成本就可以了,他给你们开发票

2044268124 追问

2019-12-02 14:52

老师,入在工程施工,那能不能这样做,我支付给包工头20万,分录我这样做,借:工程施工20万,贷银行存款20万,下面如何结转成本呢

2044268124 追问

2019-12-02 14:56

2044268124 追问

2019-12-02 14:56

给包工头的分录是不是应该这样做

2044268124 追问

2019-12-02 14:57

老师,我现在有点乱

2044268124 追问

2019-12-02 14:57

 我觉得我分录全乱了

朴老师 解答

2019-12-02 14:58

工程施工成本就可以了

2044268124 追问

2019-12-02 15:03

老师,那结转入工程施工是不是要在贷方呢

朴老师 解答

2019-12-02 15:08

借;工程施工 贷;在建工程(可以是贷方正数,也可以是借方负数)
可以做这个调整分录
两种方式都是可以的,结果是一样的

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借应收账款贷主营业务收入应交税费,借银行存款贷应收账款,然后最后收到借银行存款贷应收账款。
2021-12-13 14:30:42
同学你好,收回预付时,借:银行存款,贷:预付账款。退回多退部分,借:预付账款,贷;银行存款。
2021-10-31 15:27:19
你好,这个就是借银行存款1000 贷预收账款1000。送的1000是后面确认收入时候去分摊的
2020-06-29 11:43:13
你好,借;预付账款 贷银行存款等科目
2019-03-12 09:44:46
借预付贷工程结算收入
2019-12-02 10:26:14
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