送心意

郭老师

职称初级会计师

2024-04-11 09:11

借,预付账款,贷,银行存款按月分摊。借,管理费用等待。预付账款实际是房租的吧,实际是的话,按照实际业务来做就可以的,但是不允许抵扣所得税。

追问

2024-04-11 09:12

借 管理费用-房租 贷银行存款?

郭老师 解答

2024-04-11 09:12

可以的,可以这么做。

追问

2024-04-11 09:14

不知道他支付的啥会的房租 能不能直接一笔分录做了

郭老师 解答

2024-04-11 09:15

你好,金额不大的,没有跨年的可以。

追问

2024-04-11 09:23

不允许抵扣所得税的话 只是今年一季度费用多了 有可能企业所得税季度报的时候  不用缴纳所得税 到年度汇算的时候 这个房租还是要调增的?

郭老师 解答

2024-04-11 09:23

你好调增只能是汇算清缴纳税调增。

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相关问题讨论
借,预付账款,贷,银行存款按月分摊。借,管理费用等待。预付账款实际是房租的吧,实际是的话,按照实际业务来做就可以的,但是不允许抵扣所得税。
2024-04-11 09:11:44
谁销售给你的,你知道吗?看合同。
2024-03-10 15:06:04
同学你好,借预付账款,贷银行存款 再支付并收到发票 借库存商品,应交税费,贷预付账款,贷银行存款
2022-04-14 15:18:32
学员,如果是分开缴纳15号和22号,但是发票却被合并开具,此时可以根据银行流水账记录按照相应的付款日期将缴费凭证拆分成两笔,按照实际的付款日期入账,以证实实际交易清楚可靠,避免出现账务错误。此外,发票合并开具时可以采用编号分辨法,将账单分别标记编号,以便统计账单,防止账务出现混乱。
2023-03-22 11:36:24
您实际是不是没有付款?没有付款是借成本费用,贷应付账款。
2023-03-28 15:50:19
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