建筑公司工地上购买的脚手架可以直接进施工成本- 问
可以,建筑公司工地上购买的脚手架可以直接进施工成本-材料费 答
期初,未分配利润 贷方 10 万今年亏损5万可以用24 问
同学,你好 是可以的 答
@朴老师,充值会员196,本次吃饭实付273,另外还有40块 问
只报销273 元,会员卡扣的 40 元是预存抵扣,无实际现金支出,不报 答
老师 我问下,新成立的企业没交过税,现在要给老板发 问
直接申报的时候点3方协议扣款,没法扣就说明没签 答
弥补以前年度亏损能弥补几年?含本年度吗?比如我26 问
可以弥补前5年的亏损 答

老师我退了增值税,申报表上怎么填退了增值税
答: 你好,是增量留底退税的吗?
老师,退税时发现出口退税率为0视同内销征税的货物,增值税申报在发现当月计提增值税并申报缴纳还是必须修改出口当月确认出口收入的属期更正增值税申报表呢?对于这方面有文件规定吗?涉及视同内销征税的出口货物金额不足500元
答: 当发现出口退税率为0并需要视同内销征税时,你需要在发现当月计提增值税并申报缴纳。 关于是否必须修改出口当月确认出口收入的属期更正增值税申报表,这主要取决于具体的税务规定和实际情况。在某些情况下,如果错误地申报了出口退税,可能需要进行更正申报。但是,具体的更正申报要求和流程可能会因地区和具体情况而异。 对于金额不足500元的视同内销征税的出口货物,是否需要进行更正申报或特殊处理,也需要参考当地的税务规定。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,退税时发现出口退税率为0视同内销征税的货物,增值税申报在发现当月计提增值税并申报缴纳还是必须修改出口当月确认出口收入的属期更正增值税申报表呢?对于这方面有文件规定吗?涉及视同内销征税的出口货物金额不足500元
答: 关于是否必须修改出口当月确认出口收入的属期更正增值税申报表,这主要取决于具体的税务规定和实际情况。在某些情况下,如果错误地申报了出口退税,可能需要进行更正申报。 对于金额不足500元的视同内销征税的出口货物,是否需要进行更正申报或特殊处理,也需要参考当地的税务规定。










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