老师 我想问下 我是外贸出口 exw我只出口椅子 我 问
你好,提单是备查出口退税资料,这个有可能影响也说不准 答
一张发票又有买五金材料,又有开材料修理费(都开在 问
你好,这个修理费直接做费用或者成本核算就可以的这个 答
老师您好,我公司是一般纳税人,税局通知我们第三季 问
可以的,可以这么做的 答
老师,我销售瓷砖,我收到了5606,还有补贴1404没有收 问
同学,你好 发票开的是全额7020 借:应收账款 7020 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销 收到了5606 借:银行存款 5606 贷:应收账款 5606 答
老师早上好,通行费是不是填写增值税附表二里面填 问
你好第64行是勾选认证的,计算抵扣的填写8b 答

我的航天信息技术维护费,抵扣时借:应交税费-应交增值税(减免税款),虽然应税税费的一级科目上减少交税了,但减免税款这个科目上不是有余额了
答: 是要将应交税费应交增值税(减免税款)科目转入应交税费应交增值税(转出未交增值税)科目的
年支付的技术维护费每年都可以抵减,抵税时借:应交税费-应交增值税费(减免税额)贷:管理费用,应交税费的三级科目里面没有(减免税额)啊?
答: 没有这个科目 ,需要增加这个科目进行账务处理
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
是小规模纳税人,私营医院,增值税减免。现在交了航天税控的维护费,今天说分录是这样:借:管理费用 贷:现金借:应交税费―应交增值税(减免税款) 贷:管理费用那账面:应交税费―应交增值税(减免税款)不是一直有余额了?
答: 你好,小规模借方是应交税费―应交增值 与销售应交税费的贷方差额缴纳就没有余额了




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张艳老师 解答
2018-04-11 13:13
张艳老师 解答
2018-04-11 13:16