- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2018-04-10 14:12
一、补提应交增值税
借:管理费用——其他 0.03
贷:应交税费——未交增值税 0.03
二、按实际的交税处理入账,就可以了
借:应交税费——未交增值税
贷:银行存款
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借:管理费用——其他 0.03
贷:应交税费——未交增值税 0.03
二、按实际的交税处理入账,就可以了
借:应交税费——未交增值税
贷:银行存款
2018-04-10 14:12:26
您好,应当是调整收入
2022-04-12 14:28:22
借:应交税费, 贷:银行存款,借:营业外支出0.01,贷:应交税费0.01
2022-04-12 16:09:27
你好,你开的是1%的发票吗?你可以再减免明细表少填写一分钱。
2022-01-09 16:04:45
这个尾数差异可以调整到营业外里面的
2022-04-11 12:21:18
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