已支付但是当月未取得对方开具发票的,想将费用入账,是用暂估入账吗?账务处理方法: 借费用类科目,贷记银行存款,等下个月收到发票后红冲这笔分录再重新记账,还是说收到发票后将发票放到上个月的账里就行?
小鱼儿
于2024-04-01 09:26 发布 206次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
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借:费用科目
应交税费-待转进项
贷:银行存款
发票到后
借:进项税
贷:待转进项
2024-04-01 09:31:07

B 公司应做如下调整:
冲销暂估:借:库存商品(红字),贷:应付账款 - 暂估(红字)。
调整科目:借:应付账款 - A 公司,贷:其他应付款 - A 公司。
考虑税务:若暂估商品已销售,汇算清缴时需调增应纳税所得额;涉及进项税额转出,借:库存商品等,贷:应交税费 - 应交增值税(进项税额转出)。
2025-04-11 15:48:07

你好,很高兴为你解答
都进行红冲处理就可以了
2021-06-10 14:39:23

你好,对的,你付款了贷方就做到银行存款
2021-12-16 14:09:29

不用转,等验收再转这个,
2021-01-12 09:50:01
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