送心意

王璐璐老师

职称中级会计师,初级会计师

2024-03-29 12:30

你好 对的哈  但是我们一般实务中见的暂估的分录是借  主营业务成本 贷 库存商品

王璐璐老师 解答

2024-03-29 12:56

加油   等你的好评哦

undefined 追问

2024-03-29 13:31

23年应该是写:
借:库存商品 10
贷:应付账款--暂估10
结转成本
借:主营业务成本10
贷:库存商品10
24年收到票
24年收到票:
借:库存商品 10
应交税费--应交增值税(进项)1.3
贷:应付账款11.3

借:库存商品-10
贷:应付账款--暂估-10

这样嘛?

王璐璐老师 解答

2024-03-29 14:14

你好 可以这么做分录的哈

上传图片  
相关问题讨论
那这样转出未交增值税是有借方余额哦
2022-02-17 12:20:10
上月留抵207822.13
2016-10-26 13:18:25
你好,是的,是这样的。
2019-12-08 17:46:51
你好,暂估少估了应当这样处理 先把之前暂估的冲销,然后根据发票做购进分录就是了
2019-12-16 20:43:06
那年末应交税费—应交增值这个科目,怎么检查余额是否正确?是在借方余额 还是贷方吗?
2022-01-15 13:22:21
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
最新问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...