送心意

大侯老师

职称中级会计师,初级会计师,高级会计师,财务总监

2024-03-23 11:08

同学你好,收到的发票,少于预付账款,收到发票之后,以发票金额冲销预付账款,差额部分继续挂预付账款,如果预付帐款无法收回,就做坏账处理,计入信用资产减值损失。

欣慰的航空 追问

2024-03-23 15:30

坏账的具体分录怎么怎么做呢

大侯老师 解答

2024-03-23 16:13

同学您好,坏账分录如下:
借:坏账准备,贷:预付账款。
借:信用减值损失,贷:坏账准备。

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同学你好,收到的发票,少于预付账款,收到发票之后,以发票金额冲销预付账款,差额部分继续挂预付账款,如果预付帐款无法收回,就做坏账处理,计入信用资产减值损失。
2024-03-23 11:08:59
是要挂应付账款科目的。
2019-01-02 10:42:13
同学你好 计入营业外支出
2023-10-09 13:43:29
你好,同学。 你这要确定 是否收不回了,如果收不回作为损失处理掉
2020-05-14 10:26:28
你好,预付账款金额太多,是有账实不符吗? 
2022-01-04 19:37:14
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