老师,1、取得一张发票,大米18919.50元,进项税额1702.76元,价税合计20622.26元,用于市场推广,账务处理如下: 借:销售费用20622.26 应交税费-应交增值税(进项) 1702.76 贷:银行存款 20622.26 应交税费-增值税(销项)1702.76 2、取得一张发票购雨伞30445.55元,进项税304.45(1%税率),价税合计30750元,用于市场推广,账务处理如下: 借:借:销售费用 33983.16 应交税费-增值税(进项)304.45 贷:银行存款 20622.26 应应交税费-销项3537.61 这样对吗?

素素
于2024-03-20 08:55 发布 245次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2024-03-20 08:58
借:销售费用20622.26
应交税费-应交增值税(进项) 1702.76
贷:银行存款 20622.26
应交税费-增值税(销项)1702.76
这个分录为啥贷方销项?没有收入呀
第二个分录为啥也是贷方销项
销项是有收入才做的呀
相关问题讨论
您好对的,是这个意思的
2023-04-19 10:50:10
你好,分录是正确的
2022-06-04 14:36:40
借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
实际缴纳时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 这个是对的哈
2022-07-06 10:07:53
同学
你好 如果没有进项税的情况下这样是可以的。
2022-01-04 20:02:56
借固定资产
应交税费应交增值税进项
贷应付账款
借应付账款
贷主营业务收入
应交税费应交增值税销项,
借主营业务成本贷库存商品。
2022-04-07 09:04:48
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2024-03-20 09:09
朴老师 解答
2024-03-20 09:11