送心意

老江老师

职称,中级会计师

2018-04-03 18:45

你好,估价入账时,可以不考虑税金,当然也可以这样: 
借:管理费用  
       应交税费-待认证进项税 
    贷:应付款或银行存款

追问

2018-04-03 18:47

没有拿到发票可用待认证进项税额科目的,是吗?

老江老师 解答

2018-04-03 18:48

@凤:可以暂挂一下,来了发票冲!备抵科目

追问

2018-04-03 18:50

明白,谢谢

老江老师 解答

2018-04-03 18:53

@凤:不客气,这是应该做的~~

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相关问题讨论
你好,估价入账时,可以不考虑税金,当然也可以这样: 借:管理费用 应交税费-待认证进项税 贷:应付款或银行存款
2018-04-03 18:45:27
你好 先冲无票的再按发票入账 
2023-03-03 15:24:54
直接原样冲销前期的账务处理,再按发票进行当年的费用账务处理。
2020-06-04 16:23:24
你好;  收到发票 ; 发票与你 上月分录金额一致; 直接把发票付上月凭证后面即可  
2022-08-29 15:07:09
你好,误计到了管理费用,应计入管理费用,你这里矛盾了
2020-03-05 08:49:14
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