- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,是多记了还是少记了
错误的是?正确的应当是?
2017-02-10 09:14:07

同学你好
暂估的管理费用吗
2023-05-12 13:52:53

可以的,把账做平就是了
2022-02-12 09:46:10

借:管理费用(负数)
借:应付工资
2021-04-07 14:58:20

同学您好,因为管理费用是费用类科目,年末的时候收入费用类科目都要结转到本年利润。
2019-11-02 11:37:38
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