我们本月期初进项税留抵金额为3000,本期进项税发生额为92000,本期销项税发生额为59000,本期进项税额转出发生额为1500,月末增值税的账务应该如何处理呢?以前增值税款已全部缴纳,会计分录要如何做呢?谢谢老师
冰婷
于2018-04-03 15:45 发布 1200次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2018-04-03 15:45
你好!进项大于销项不用做账务处理
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借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项。
2020-04-15 15:43:44

借:主营业务成本贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)
2018-08-22 09:52:09

你好 先勾选认证,在去报税时填写附表二做进项转出
2020-01-03 15:51:11

以后还开红字信息表吗
2019-11-07 14:58:19

你好!进项大于销项不用做账务处理
2018-04-03 15:45:55
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