送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2024-03-12 11:12

你好,是的,你的会计分录是对的
跟工资是一样的

灯笼君???? 追问

2024-03-12 11:14

还有一个问题哈。按月计提的时候具体分不到每个业务员,只能直接捆绑,可年末的时候是按照个人的业务来分这笔钱。怎么处理这个明细呢?

暖暖老师 解答

2024-03-12 11:17

这只能是暂时计提了

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相关问题讨论
你好!返还,你直接借银行存款 贷管理费用
2023-07-10 14:14:02
你好,你这样做凭证是对的,而且业务员的提成,都是计入应付职工薪酬的。
2022-06-07 10:46:54
你好,对,公积金也要做,
2022-05-16 14:06:28
你好,这个凭证是正确的。
2022-08-15 10:51:47
若水电工与公司存在任职或雇佣关系,其工资通过 “应付职工薪酬” 核算,计提时借方按服务部门计入对应科目(如管理部门计入 “管理费用” ),贷方记 “应付职工薪酬”;支付时借 “应付职工薪酬”,贷 “银行存款” 。若为临时劳务用工,不属职工范畴,劳务费核算可不通过 “应付职工薪酬” 。
2025-04-28 08:55:42
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