送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2024-03-11 10:39

您好,这个是原来的科目余额吧?

追问

2024-03-11 10:40

对,一直挂账好多年了

东老师 解答

2024-03-11 10:40

这个如果账上现金余额多的话,可以用现金冲销

追问

2024-03-11 10:41

我查了一下是支付的超过计提的

东老师 解答

2024-03-11 10:41

这个如果账上现金余额多的话,可以用现金冲销

追问

2024-03-11 10:41

老师这个可以调到管理费用里吗

东老师 解答

2024-03-11 10:42

也可以调整到管理费用

上传图片  
相关问题讨论
您好,这个是原来的科目余额吧?
2024-03-11 10:39:04
你好,在期末应付职工薪酬按负数填写
2018-07-10 14:58:27
你好 去看下 是不是多支付了出去 查下明细账
2019-05-06 09:55:24
你好,按负数金额填写
2018-07-10 17:29:58
你好,补做计提分录就是了 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—福利费
2020-09-10 11:16:39
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...