老师,公司把生产线提供给其他公司使用,对方采购人员工资,付款都是通过我们公司的账户走,进项发票也是开给我们公司,付款的资金也是对方也打到我们对公户,但是盈亏又是对方自己承担,那我收到对方打进来生产资金,我是先挂在其他应付款-对方公司,那我们替他付生产材料款,人员工资,这些我收到发票,能不做原材料,直接做借,其他应付款-对方工资,贷 银行存款这样吗,等于是收到的发票不按会计科目入账,可以这样做吗,我们只有一套帐,没有分内外帐的

感动的灯泡
于2024-03-11 08:19 发布 237次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
不可以的,外账需要按照你单位的成本收入来做
内账可以按照实际业务挂靠的来
2024-03-11 08:20:15
你好,那对方是不是以你企业的名义经营的?收入和成本都是走你公司账户。
2024-03-08 16:20:45
同学你好
要付出去才可以的
不付了就计入营业外收入
借其他应付款
贷银行存款/营业外收入
2020-12-31 09:50:27
差额部分先计入往来,拿票据来冲
2019-06-25 15:00:29
您好,是的。收款方的会计科目是银行存款。
2017-03-01 22:37:45
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