老师,公司把生产线提供给其他公司使用,对方采购人员工资,付款都是通过我们公司的账户走,进项发票也是开给我们公司,付款的资金也是对方也打到我们对公户,但是盈亏又是对方自己承担,那我收到对方打进来生产资金,我是先挂在其他应付款-对方公司,那我们替他付生产材料款,人员工资,这些我收到发票,能不做原材料,直接做借,其他应付款-对方工资,贷 银行存款这样吗,等于是收到的发票不按会计科目入账,可以这样做吗,我们只有一套帐,没有分内外帐的。

感动的灯泡
于2024-03-08 16:18 发布 364次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
你好,那对方是不是以你企业的名义经营的?收入和成本都是走你公司账户。
2024-03-08 16:20:45
不可以的,外账需要按照你单位的成本收入来做
内账可以按照实际业务挂靠的来
2024-03-11 08:20:15
你好同学,办公费多报销,多报销了以后,这个钱咱公司要给他妈是不给,是不是只是说费用发票有这么多,只是没有给他那么多钱,那么可以借管理费用,办公费贷银行存款,贷其他应付款。
2022-11-03 10:59:35
你给出的做法符合会计规范,如果你想参加中级会计职级考试,需要注意报名时间是2023年6月20号-7月10号,准考证打印是2023年8月15日前,考试时间是2023年9月9日-9月11日,成绩查询在2023年10月31日前公布,领取方式以各地公告为准。
2023-03-14 12:39:18
同学您好,借:其他应付款,贷:银行存款
2023-04-13 23:38:36
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