房产如果发票一直没齐,已经来的那部分要先转入固 问
您好,是的,没有发票的部分先暂估入账 答
老师,请问房产税和土地使用税是在什么情况下要交 问
你好好土地缴纳土地使用税,房产税是(房产+土地)都要缴纳的 答
老师,残保金申报是按当年个税申报的金额、汇算清 问
1)账载金额(第1列)→ 按会计口径 定义: 本年会计上计提/计入成本费用的金额(权责发生制) - 工资:应付职工薪酬—工资 贷方发生额(本年计提数) 答
劳务公司承接的劳务,只有劳务,加一点辅材,必须的小 问
你好,建筑劳务:纯劳务+少量辅材+小型机具/小型机械 → 完全可以按清包工,选3%简易征收! 答
已知这些手工台账,能计算出来每个项目利润率吗 问
缺少项目对应的收入数据 台账里只记录了 “支出 / 支付”(成本、费用类),但没有明确每个项目对应的收入金额。利润率的核心公式是: 利润率 = (项目收入 - 项目成本费用) ÷ 项目收入 × 100% 没有收入数据,就无法算出利润和利润率。 成本费用无法按项目完整归集 台账里的支出记录(工资、税费、手续费等),大多没有标注明确的项目归属,无法直接区分哪些是哪个项目的成本,哪些是公司的公共费用,无法进行项目成本分摊 答


企业A:10天付款的收入10000*0.98=9800、第11天收入10000企业c:预收款项:借银行存款12000 贷合同负责12000,每月摊销:借合同负责1000 贷主营业务收入1000企业d:按资产公允价值的比例对总成本进行分配(300/500*800=480,200/500*800=320)x成本300收入480,y成本200收入320.老师这个是对的吗 谢谢
答: 同学你好,很高兴为你解答
企业A:10天付款的收入10000*0.98=9800、第11天收入10000企业c:预收款项:借银行存款12000 贷合同负责12000,每月摊销:借合同负责1000 贷主营业务收入1000企业d:按资产公允价值的比例对总成本进行分配(300/500*800=480,200/500*800=320)x成本300收入480,y成本200收入320. 老师这个是对的吗 谢谢
答: 您好 D按资产公允价值的比例对总成本进行分配 应该是成本占总价的比例吧
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
预收了部分货款,含税22600,最后收到剩余款项‘含税45200’,分录这样对吗 借银行存款 22600 贷预收账款 20000 应交税费-增-销项 2600 借预收账款 20000 贷主营业务收入 20000。 收到剩余款项时 ,借银行存款 45200 贷主营业务收入 40000 应交税费-增-销 5200
答: 您好,不对,预收时没有发货,我一会写好发上来
老师,2022年做了一笔分录 ,借银行存款,贷预收账款,然后后面开票了,开了专票,分录写错了,忘了写税费,写了预收账款,贷,主营业务收入,漏了提税费,现在才发现,要怎么更改呢?
我们律所收到部分代理费,该怎么记账?合同约定开始交一部分,然后开庭前支付另一部分,开始收到的第一笔,借:银行存款贷:预收账款,第二笔收到余款,借预收账款,银行存款,贷主营业务收入
开出去的发票,在当月开出的发票,在当月收到的款,是直接做借:银行存款 贷:主营业务收入 销项?还是必须要做借:应收账款 贷:主营业务收入 销项 借:银行存款 贷:应收账款?










粤公网安备 44030502000945号



心灵美的柠檬 追问
2024-03-09 18:59
bamboo老师 解答
2024-03-09 19:56