送心意

玲老师

职称会计师

2024-03-01 14:52

你好,借其他应收款贷银行存款。
借费用类名称贷其他应收款。

CM 追问

2024-03-01 15:03

转到9个人帐上。因为我们公司是各个部门自己买的再报销。   那其他应收款得用9个人的名字?

玲老师 解答

2024-03-01 15:07

对的转到谁的账户往来就挂谁的名。

CM 追问

2024-03-01 15:08

那费用类名称,用管理费用-其它 ,可以吗?现在也不知道买什么?  或者用预支费用

玲老师 解答

2024-03-01 15:09

就看具体是啥,要是没有列举的,那你就用其他要是比如说办公的就计办公费。

CM 追问

2024-03-01 15:20

先用其它吧,  因为确实搞不定是啥东东

玲老师 解答

2024-03-01 15:21

可以的,可以这样处理。

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你好,借其他应收款贷银行存款。 借费用类名称贷其他应收款。
2024-03-01 14:52:59
预支工资发放时, 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 年终分红扣工资 借:利润分配-未分配利润 贷:银行存款 应付职工薪酬
2022-05-05 23:47:30
借:应交税费-应交增值税(销项) 贷:应交税费-应交增值税(进项) 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2022-04-15 17:03:38
您好!记入成本费用,不过要在汇算清缴之前取得发票
2022-01-10 11:52:03
同学你好,进项与销项在月末就是要结转的 借,应交税费一应增一销项 贷,应交税费一应增一进项 贷,应交税费一应增一转出未交增值税 借,应交税费一应增一转出未交增值税 贷,应交税费一未交增值税
2022-01-18 11:07:02
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