老师,年初转个人预支费用金,年底报销时扣回。怎么做分录

CM
于2024-03-01 14:51 发布 326次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2024-03-01 14:52
你好,借其他应收款贷银行存款。
借费用类名称贷其他应收款。
相关问题讨论
你好,借其他应收款贷银行存款。
借费用类名称贷其他应收款。
2024-03-01 14:52:59
预支工资发放时,
借:应付职工薪酬
贷:银行存款
年终分红扣工资
借:利润分配-未分配利润
贷:银行存款
应付职工薪酬
2022-05-05 23:47:30
借:应交税费-应交增值税(销项)
贷:应交税费-应交增值税(进项)
应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费-未交增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
2022-04-15 17:03:38
您好!记入成本费用,不过要在汇算清缴之前取得发票
2022-01-10 11:52:03
同学你好,进项与销项在月末就是要结转的
借,应交税费一应增一销项
贷,应交税费一应增一进项
贷,应交税费一应增一转出未交增值税
借,应交税费一应增一转出未交增值税
贷,应交税费一未交增值税
2022-01-18 11:07:02
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