- 送心意
刘艳红老师
职称: 中级会计师
2024-03-01 14:33
您好, 直接做负数分录就可以了
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开红字发票,然后开正确的蓝字发票:
借:应收帐款(红字)
贷:主营业务收入(红字)
应交税费--应交增值税(销项税额)(红字)
2016-06-06 15:53:41

你好,是的,用对方开回来的负数红字发票入账
2020-05-29 15:19:16

您好
当月给别人开了红字信息表,应该要当月做红字发票入账
2019-10-15 14:50:32

按发票金额,冲减收入和增值税金额,借:应收账款 红字 贷:主营业务收入 红字 应交税费—应交增值税—销项税 红字
2018-10-12 19:42:31

你好,是销售红字发票吗?
2018-10-11 17:09:35
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yuuki 追问
2024-03-01 14:35
刘艳红老师 解答
2024-03-01 14:40