送心意

刘艳红老师

职称中级会计师

2024-03-01 14:33

您好, 直接做负数分录就可以了

yuuki 追问

2024-03-01 14:35

那申报增值税的时候做进项税额转出时,结转增值税分录怎么做

刘艳红老师 解答

2024-03-01 14:40

借:主营业务成本或费用 
贷:应交税费-进项转出

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开红字发票,然后开正确的蓝字发票: 借:应收帐款(红字) 贷:主营业务收入(红字) 应交税费--应交增值税(销项税额)(红字)
2016-06-06 15:53:41
你好,是的,用对方开回来的负数红字发票入账
2020-05-29 15:19:16
您好 当月给别人开了红字信息表,应该要当月做红字发票入账
2019-10-15 14:50:32
按发票金额,冲减收入和增值税金额,借:应收账款 红字 贷:主营业务收入 红字 应交税费—应交增值税—销项税 红字
2018-10-12 19:42:31
你好,是销售红字发票吗?
2018-10-11 17:09:35
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