送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2023-11-28 07:04

您好,做账这么做,借原材料-1238.94 贷应付账款(价税合计)  应交税费应交增值税进项税额转出161.06

东老师 解答

2023-11-28 07:08

您好,做账这么做,借原材料-1238.94 贷应付账款-(价税合计) 应交税费应交增值税进项税额转出161.06

陈晓燕 追问

2023-11-28 11:23

交税费应交增值税进项税额转出不放借方吗

东老师 解答

2023-11-28 11:24

进项税额转出是放在贷方的

陈晓燕 追问

2023-11-28 21:15

那进项税额转出是放在贷方,应该是-161.06吧

东老师 解答

2023-11-28 21:19

进项税额转出贷方不用负数

东老师 解答

2023-11-28 21:19

进项税额转出贷方正数的

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相关问题讨论
你好,是的,用对方开回来的负数红字发票入账
2020-05-29 15:19:16
您好 当月给别人开了红字信息表,应该要当月做红字发票入账
2019-10-15 14:50:32
按发票金额,冲减收入和增值税金额,借:应收账款 红字 贷:主营业务收入 红字 应交税费—应交增值税—销项税 红字
2018-10-12 19:42:31
你好,是销售红字发票吗?
2018-10-11 17:09:35
开红字发票,然后开正确的蓝字发票: 借:应收帐款(红字) 贷:主营业务收入(红字) 应交税费--应交增值税(销项税额)(红字)
2016-06-06 15:53:41
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