你哈老师,我们6月收的一个进项,10月才开销项所以我 问
是的,就是你说的那样子的 答
若11月才是一般纳税人,这之前收到的增值税专票在1 问
关键是小规模期间申报了销售收入没? 答
老师好,请问建筑业务里的劳务是不是都必须得有资 问
你是建筑工程资质就可以接劳务活 答
对公账户支付出去的员工一次性工伤费,这个怎么记 问
借管理费用福利费等待 贷应付职工薪酬福利费, 借应付职工薪酬福利费贷银行存款。 答
老师,以公司名义买二手车,需要提供什么材料? 问
同学,你好 你是要开发票吗? 答

应收账款- -283800 主营业务收入 -280990.1应交税费-应交增值税 -2809.9 应收账款- 283800 主营业务收入 280990.1应交税费-应交增值税 8429.7应交税费-应交增值税 5619.8 营业外收入-税收减免 5619.8
答: 你好,同学 老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
借主营业务收入贷应交税费应交增值税
答: 你好 现在咨询什么问题呢
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
发票冲红怎么做账呢?借:主营业务收入借:应交税费应交增值税销项税 贷:主营业务收入 贷:应交税费应交增值税销项税额或者贷:主营业务收入(红字)贷:应交税费应交增值税销项税(红字) 贷:主营业务收入 贷:应交税费应交税费销项税额。这样做一样吗?跟资产负债表和利润表取数有关系吗?
答: 反分录或者使用红字分录都可以,对你的报表影响都是一样的,没有什么关系,只是表达的方式不同而已。









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大吉大利 追问
2024-02-28 10:05
郭老师 解答
2024-02-28 10:06