老师您好,请问公司从事教授游泳业务,租赁泳池,交出 问
你好,你们取得收入是需要交税的。 答
@郭老师,个税手续费的收入最好是不是由营业外收入 问
你好,你想要增值税销售额和所得税销售额一致,就改成其他业务收入,如果不管一致不一致,根据准则来的话就是营业外收入 答
记账公司接回来的烂账,银行流水对不上,税务系统也 问
你好,这个你建议你把以后的做对就行了,之前的要改的话,也很难的,你要根据实际业务去改。 答
老师,您好我有个疑问,我们公司同一个农机服务专业 问
你好,这个让对方公司出个委托收款协议。 答
老师好,我们找摄影师开票给我们,说要专票的话就要 问
你好,如果不开专票,开普通发票呢,是收几个点 答

上期留底税额207822.13 本期进项41480 销项261441.60 减免480怎么结转增值税,详细分录!
答: 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 261441.60-480-207822.13-41480 贷:应交税费-未交增值税 261441.60-480-207822.13-41480
结转增值税,进项税,本期借方发生额41480;减免税,本期借方发生额1050;销项税,本期贷方发生额261441.6;未交增值税207822.13会计分录怎么做,思路是什么,要最详细的解答
答: 你好!看看这里对你有帮助 http://wenda.so.com/q/1366662924064015?src=150
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
做的手工应交税费明细账本上没有应交税费-应交增值税-转出未交增值税这个栏,当月的销项税 是261441.66 进项税是41480,减免税是480,我可不可到月末时做结转分录直接把分录记借:应交税费-应交增值税-销项税 261441.60 贷: 应交税费-应交增值税-进项税 41480 应交税费-应交增值税-减免税款 480 应交税费-未交增值税 219481.66而不作应交税费-应交增
答: 你好,只需要根据增值税应纳税额做这个分录 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税219481.66


浅浅 追问
2018-03-30 11:33
方亮老师 解答
2018-03-30 11:34
浅浅 追问
2018-03-30 12:52
浅浅 追问
2018-03-30 12:53