请问老师我们和外商签订的销售合同和我们的报关 问
是,和外商签订的销售合同和我们的报关单金额不一致是合理的 答
请问下,税控盘没有注销,开票时,在电子税务局上开的 问
税控盘没有注销,在电子税务局上开具的数电发票,不需要验旧。 根据国家税务总局相关规定,试点纳税人通过实名认证后,无需使用税控专用设备即可通过电子发票服务平台开具数电发票,无需进行发票验旧操作。数电票无需进行发票票种核定和发票领用,系统会自动赋予开具额度,并根据纳税人行为动态调整开具金额总额度 答
长期待摊费用在资产卡片里面为什么当月录入当月 问
同学,你好 长期待摊费用,没有强制规定是当月摊销还是次月开始摊销。实务上一般是会选择次月摊销 答
小规模纳税人的个人所得税月报还是季报呢? 问
你好,那个是按季度申报工资个税 答
公司章程可以从哪里下载呢 问
是已经成立了的公司吗? 答

结转增值税要做把进项税和销项税结转到转出未交增值税的分录吗
答: 你好,不需要的,只需要根据增值税应纳税额做这个分录 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
这个月销项大于进项,月末要结转增值税,分录咋做,要计提增值税吗,分录咋做
答: 结转销项税额、进项税额 结转进项时借:应交税费一-应交增值税-- 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一 进项税额 结转销项时借:应交税费一应交增值税- 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税结转进项税转出时 借:应交税费一 应交增值税一 进项税额转出贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方, 代表留抵,不用再做账; 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费- 应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费-一未交增值税 缴纳时借:应交税费一未交增值税 贷:银行存款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
销项6830.07 进项13340.69 增值税结转分录 怎样做?
答: 销项税小于进项税可以不用结转的


1+1=3的小幸福 追问
2019-06-18 13:44
bamboo老师 解答
2019-06-18 13:45
1+1=3的小幸福 追问
2019-06-18 14:03
bamboo老师 解答
2019-06-18 14:04
1+1=3的小幸福 追问
2019-06-18 14:07
bamboo老师 解答
2019-06-18 14:08
1+1=3的小幸福 追问
2019-06-18 14:10
bamboo老师 解答
2019-06-18 14:12
1+1=3的小幸福 追问
2019-06-18 14:13
bamboo老师 解答
2019-06-18 14:17
1+1=3的小幸福 追问
2019-06-18 14:42
bamboo老师 解答
2019-06-18 14:44
1+1=3的小幸福 追问
2019-06-18 14:47
bamboo老师 解答
2019-06-18 14:47
1+1=3的小幸福 追问
2019-06-18 14:58
bamboo老师 解答
2019-06-18 14:59
1+1=3的小幸福 追问
2019-06-18 15:01
bamboo老师 解答
2019-06-18 15:03