老师好,23.7.7暂估了一个库存商品,暂估金额131712,结转了成本,24.1.25号收到一批这个金额的发票30414.69不含税,汇算清缴前还要开的,这个收到发票的分录怎么写
优雅的柚子
于2024-02-27 14:10 发布 215次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2024-02-27 14:11
同学,你好
先红冲30414.69,再按照发票重新做分录
相关问题讨论

借库存商品借主营业务成本负数。
2021-09-27 09:35:44

你好,实际发生的盘亏损失,汇算清缴的时候不需要调整的
2021-04-29 11:42:00

你好,这个具体的是什么业务的?视同销售吗?
2022-11-30 11:28:22

您好,入库时,先暂估
借:库存商品
贷:应付账款-暂估
收到发票时
借:应付账款-暂估
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:应付账款
贷:
2020-12-29 21:59:46

汇算清缴中应纳税所得额为负数,一般来说是因为纳税人预缴税款时交多了。遇到这种情况可以申请退税,或者留待以后年度抵减。如果不申请退税,需要在下一年度缴税时填写《多缴税款抵交应纳税款表》,申请抵减。
2023-05-10 17:48:43
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