送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2024-02-27 13:40

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2024-02-27 13:40:14
您好 请问暂估的金额跟发票金额一致么
2019-07-08 08:47:22
同学您好,暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
2022-09-23 09:35:38
你好,你单位有针对这个暂估取得对应的购进发票吗? 
2023-12-07 08:54:55
收到发票的时候,借原材料 负数 贷:应付账款,负数 然后再按发票金额入账就可以了
2018-11-05 11:10:55
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