你好请问下,贸易公司有模具费怎么入账呢?销售产品 问
收到客户模具费 借:银行存款 贷:其他业务收入 — 模具费 支付采购商模具费 借:其他业务成本 — 模具费 贷:银行存款 模具不出口、不留你公司,不做固定资产 / 低值易耗品,直接收支走损益即可。 出口报关不用报模具,不影响退税。 答
入职了一家做进出口的一般纳税人企业,向外国公司 问
1. 采购入库(按报关/发票汇率) 借:库存商品 借:应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:应付账款—外币供应商 2. 支付外汇货款 借:应付账款—外币供应商 贷:银行存款—美元/外币户 3. 付款与入账汇率差额 借/贷:财务费用—汇兑损益 答
老师,我们有张发票开的咨询费,但领导说这张发票是 问
同学,你好 不可以的 答
单位有自有食堂,外包单位劳务人员来食堂吃饭,费用 问
您好,这个是收费的,是吧 答
事业单位的一体化平台里面的零余额转到单位银行 问
财务会计 借:银行存款 贷:零余额账户用款额度 预算会计 借:资金结存 — 货币资金 贷:资金结存 — 零余额账户用款额度 答

12月购入原材料未收到发票暂估入账:借:原材料113;贷:应付账款-暂估113。12月领用原材料未收到发票暂估入账:借生产成本-直接材料113,贷:原材料113;1月冲红:借:原材料113(负数);贷:应付账款-暂估113(负数)。借生产成本-直接材料113(负数),贷:原材料113(负数);1月收到发票:原材料113;贷:应付账款-暂估113。借生产成本-直接材料113,贷:原材料113;请问年底暂估入账,年后冲回这个分录是正确的吗?
答: 年底暂估入账,年后冲回这个分录是正确的。
老师:请教下,我有个月材料暂估了,比如1月暂估:借原材料-暂估,贷应付账款暂估。后面有一个月我就直接借:生产成本-直接材料 贷:原材料暂估。 这个是不是错了 因为材料是冲了,我应付账款暂估还挂 在这了
答: 你好,你单位有针对这个暂估取得对应的购进发票吗?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我的原材料已生产了,票没开我暂估原材料,借:原材料暂估-xxx贷:应付账款,那结转到成本怎么结转
答: 生产领用时借生产成本的原材料。








粤公网安备 44030502000945号



武月红 追问
2023-12-07 09:05
邹老师 解答
2023-12-07 09:07