送心意

老江老师

职称,中级会计师

2018-03-29 20:08

你好,暂估与实际的差异,在本年度反应,不调整已经形成的成本 !

不忘初心 追问

2018-03-29 20:29

老师,暂估与实际的有差异,发票收到后红冲了暂估,未红冲成本,现在发现怎样账务处理呢?

不忘初心 追问

2018-03-29 20:29

2017年红冲的

老江老师 解答

2018-03-29 20:34

@191*179:没事的!暂估100,当月进成本100,谁知道实际成本120,这20可以不调整进成本,而直接列入当期成本(你想,如果要调整成本,我一月估价的,有可能八月份来发票,岂不是要倒七个月?)

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相关问题讨论
你好,暂估与实际的差异,在本年度反应,不调整已经形成的成本 !
2018-03-29 20:08:27
你好,红字冲销暂估分录,借:库存商品 (负数) 贷:应付账款-暂估(负数),冲成本,借:以前年度损益调整(负数) 贷:库存商品(负数),发票到,借:库存商品 贷:应付账款,结转成本,借:以前年度损益调整 贷:库存商品,根据以前年度损益调整科目 的余额结转至利润 分配-未分配利润
2018-04-13 18:40:46
你好 对的是这么做的
2021-01-17 11:27:02
您好 请问发票收到了么 暂估的金额跟发票金额一致吗
2021-04-05 13:48:17
收到发票时红冲就可以。
2021-03-25 10:33:12
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