送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2018-03-28 14:23

发票未到 
借:预付账款 
贷:银行存款

下一个十年 追问

2018-03-28 14:42

那我需要进行房租摊销和固定资产折旧吗?还是等发票到了之后我在进行折旧和摊销

江老师 解答

2018-03-28 14:46

可以预提费用处理,正常是等发票到了再计入费用或计提折旧

下一个十年 追问

2018-03-28 14:47

那到底该怎么做呢?老师,实际上,这个发票已经在我手上了。只是因为公司要缴增值税,没有去抵扣。

江老师 解答

2018-03-28 15:04

那就可以做暂估费用入账,下月验票后,只做进项税抵扣就可以了

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相关问题讨论
发票未到 借:预付账款 贷:银行存款
2018-03-28 14:23:34
借固定资产贷其他应付款,先按合同入账,折旧后续发票到了再调整入账价值,之前折旧不调整后续按新的调整之后折旧。
2018-11-09 13:05:15
可以先做在建工程,你把可以以后交了房之后,把装修费也入到固定资产。
2019-12-17 14:38:56
处置时,借固定资产清理,累计折旧,贷固定资产
2018-12-24 17:15:13
1,借;库存商品 贷;应付账款-暂估 2,借;银行存款 贷;预收账款 借;发出商品 贷;库存商品 3,月末结转未交增值税 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 次月初 扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2016-04-14 19:31:55
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