老师 公司因为去年资金问题 这个月才支付去年 问
不行的,按照权责发生制只能计入去年的费用,直接计入利润分配-未分配利润 答
老师好,请问员工报销费用,分开记账:付款一张会计凭 问
确认费用后边附上发票。付款一张会计凭证附上银行回单 答
老师,我们是新的建筑业小规模纳税人,需要设置哪些 问
您好,你选的的是小企业准则吧,这种和一般的一样,确认收入做应收,结转成本计入主营业务成本中 答
老师,我是辽宁的,我想继续教育,怎样的流程,我还不会, 问
您好,在你们当地会计网上面操作就可以了 答
老师好,公司向其他企业借款支付的利息,对方应开收 问
需要对方开票才能税前扣除 答

老师您好,我想问一下如果我们已经向客户开具了发票,但是还没有进行实际的交付货物和产品的验收,此时是什么时候确认收入呢?是开票当月还是验收
答: 同学你好 开票当月
你好老师如果我发出商品确认收入的时间点为以客户的验收确认单为依据 ?但是这里又存在已开票 未开票的问题 我应该如何做账?
答: 你好; 你们 实际中 可以以对方验收后来确定收入 结转成本的 ; 那你就得先报税了 ; 如果货物还没有验收的话
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师好,我们是商贸公司(小规模纳税人),2023年11月客户买了我们的商品并已支付货款(比如100元),但因有一点点质量问题,12月,我们向客户退回20元,但客户是没有将商品退回给我们的。请问(以下请逐一回复):1、如果2024年12月我们向客户开具折让发票,2023年12月分录是否为:借:主营业务收入20/1.01 应交税费-销项20/1.01*1%贷:银行存款 202、如果到了2024年3月,我们已确认不向客户开具折让发票,请问具体如何处理?
答: 你好 1.2023年12月分录是为: 借:主营业务收入20/1.01 应交税费-销项20/1.01*1% 贷:银行存款 20 2. 3月把这20元的部分重新开发票就可以的哈





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