送心意

朴老师

职称会计师

2024-02-18 16:09

同学你好
开票当月

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同学你好 开票当月
2024-02-18 16:09:46
 你好;     你们 实际中 可以以对方验收后来确定收入  结转成本的 ;       那你就得先报税了  ; 如果货物还没有验收的话   
2022-05-25 17:16:44
你好,那需要将之前的发票作废的呢,将之前的分录红冲
2022-03-23 17:21:54
你好 1.2023年12月分录是为: 借:主营业务收入20/1.01 应交税费-销项20/1.01*1% 贷:银行存款 20 2. 3月把这20元的部分重新开发票就可以的哈
2024-03-13 14:26:06
对。等实际开票确认收入时,没有成本抵扣,企业所得税会交好多
2022-01-11 14:39:52
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