这种车票可要抵扣进项税吗? 问
您好,您这个具体是什么发票? 答
老师,请问汇算清缴时调增后还用缴纳增值税吗 问
您好,你是调增收入了吗? 答
老师您好!我公司生产企业上个月有一个外购商品直 问
外购非视同自产出口已按免税处理、进项转出,不用再做免抵退申报,免抵退系统里的报关单可直接忽略或标记为免税业务即可 答
老师,足浴行业,小规模,开发票怎么开,代码用哪个? 问
同学,你好 生产生活服务 答
老师你好!A公司法人,同的成立投资公司也是A公司的 问
同学,你好 是可以的 答


某市区一家生产企业(一般纳税人)2022年10月缴纳进口环节增值税15万元,进口环节消费税26.47万元;本月向税务机关实际缴纳增值税36万元,消费税80万元。在税务检查过程中发现,该企业上月隐瞒销售废旧的包装物收入50万元(含税),本月被查补相关税金,并缴纳有关罚款和滞纳金共4万元。该企业10月份应纳城市维护建设税、教育费附加及地方教育附加合计( )万元。
答: 同学,你好,这个题应该选择D, 当月查补的增值税应作为城建税、教育费附加及地方教育附加的计税(征)依据,但是缴纳的罚款和滞纳金不属于城建税及附加的计税(征)依据;该企业10月份应纳城市维护建设税、教育费附加及地方教育附加合计=(36%2B80)×(7%%2B3%%2B2%)%2B50÷(1%2B13%)×13%×(7%%2B3%%2B2%)=14.61(万元)。
"某镇的A卷烟厂(增值税一般纳税人)2019年12月主要经营活动和嫩纳税金的情况如下:(1)进口一批烟丝被海关征收关税60000元、增值税80000元、消费税100000元;(2)受位于市区的B卷烟厂(增值税一般纳税人)委托,加工烟丝一批,B卷烟厂提供烟叶成本70000元,A卷烟厂向B卷烟厂收取代垫辅料费8000元(不含增值税)和加工费10000元(含增值税),A卷烟厂无同类烟丝的市场价格;(3)因生产经营活动向税务机关正常缴纳消费税40000元、增值税30000元;(4)因税务检查被查补出厂环节消费税1
答: 请问这些情况下A卷烟厂的本期应纳税款是多少?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
某企业为增值税一般纳税人,进口一批消费品,关税完税价格10000元,关税10%,消费税20%,增值税13%,计算该公司应交纳的增值税。
答: 你好,同学。 该公司应交的增值税=10000*(1+10%)/(1-20%)*13%=1787.5











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