咨询下,X公司收购Y公司70%股权,双方没有关联。付出 问
你好,正在回复题目 答
老师,我们是收购了鲜牛奶,生产出初加工产品和调制 问
你好,不可以!奶粉不属于初级产品 答
老师,我是一家燃气企业,我们收到客户的安装款,做账, 问
你的分录正确,预收安装款计入合同负债合规。 审计借合同负债贷存货,分录错误、无准则依据。 预收负债不能冲减资产,后期直接冲回这笔错误调整即可。 答
您好,老师,请问一下,我们生产型企业,以前年度发票开 问
借以前年度损益 应交税费应交增值税销项税 贷应收账款 借库存商品 贷以前年度损益调整 然后结转以前年度损益调整 答
老师好!请问拿到请款单付款,货未到,票未开,写:借:预付 问
未到票做暂估 借原材料暂估 贷应付账款暂估 答

老师,还有这种很小额的发票有10来张一样的,销售方是一样的,可以汇总成一张记账凭证吧?这种应记管理费用-(2级科目记什么呢?)??
答: 你好,可以汇总记账 看发票是快递费的,二级可以根据你们的科目设置计入到 快递费 邮寄费 或者运费这些科目
2023年12月份记账凭证少记100元的管理费用,借管理费用712 贷应付员工712,实际为812.这样的科目在2024年1月怎么做调整,因为在2024年1月份按照实际812付的款
答: 你好,在2024年1月做分录 借:管理费用100 其他应付款 712 贷银行存款/现金872
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
本月发放的职工福利,月底做账,怎么写记账凭证,可不可以,借:管理费用—福利费,贷:现金不懂计提什么意思,我们这里就是这个月支取的费用月底汇总做个凭证,也不需要多严谨
答: 福利费必须通过应付职工薪酬核算,因为应付职工薪酬和他合作的内容就是工资薪金、福利费、职工教育经费当月发生的当月直接做计提,然后在做支付就可以的。 就跟你的工资是一样的,你工资账务处理是怎么做的?







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无敌小魔仙 追问
2024-01-27 15:48
高辉老师 解答
2024-01-27 15:51