2023年12月份记账凭证少记100元的管理费用,借管理费用712 贷应付员工712,实际为812.这样的科目在2024年1月怎么做调整,因为在2024年1月份按照实际812付的款
无敌小魔仙
于2024-01-27 15:45 发布 507次浏览
- 送心意
高辉老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2024-01-27 15:46
你好,在2024年1月做分录
借:管理费用100
其他应付款 712
贷银行存款/现金872
相关问题讨论
你好,可以汇总记账
看发票是快递费的,二级可以根据你们的科目设置计入到 快递费 邮寄费 或者运费这些科目
2024-06-12 10:57:31
你好,在2024年1月做分录
借:管理费用100
其他应付款 712
贷银行存款/现金872
2024-01-27 15:46:55
你好 可以 一起写。 但是摘要分别来 写 科目分别来挂
2021-05-21 11:30:27
福利费必须通过应付职工薪酬核算,因为应付职工薪酬和他合作的内容就是工资薪金、福利费、职工教育经费当月发生的当月直接做计提,然后在做支付就可以的。
就跟你的工资是一样的,你工资账务处理是怎么做的?
2022-04-02 14:38:43
你好,可以汇总调整
借管理费用
贷销售费用
2022-02-13 14:28:42
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