送心意

高辉老师

职称中级会计师,初级会计师

2024-01-27 15:46

你好,在2024年1月做分录
借:管理费用100
   其他应付款 712
贷银行存款/现金872

无敌小魔仙 追问

2024-01-27 15:48

就不用调整未分配利润了是吧?直接在2024年1月份做分录   借:管理费用100
   其他应付款 712
贷银行存款/现金872

高辉老师 解答

2024-01-27 15:51

你好,100元金额太小搁不住调整以前年度损益,然后调表,修改申报表,直接计入费用吧

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你好,可以汇总记账 看发票是快递费的,二级可以根据你们的科目设置计入到  快递费 邮寄费  或者运费这些科目
2024-06-12 10:57:31
你好,在2024年1月做分录 借:管理费用100    其他应付款 712 贷银行存款/现金872
2024-01-27 15:46:55
你好   可以 一起写。 但是摘要分别来 写 科目分别来挂   
2021-05-21 11:30:27
福利费必须通过应付职工薪酬核算,因为应付职工薪酬和他合作的内容就是工资薪金、福利费、职工教育经费当月发生的当月直接做计提,然后在做支付就可以的。 就跟你的工资是一样的,你工资账务处理是怎么做的?
2022-04-02 14:38:43
你好,可以汇总调整 借管理费用 贷销售费用
2022-02-13 14:28:42
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