本月发放的职工福利,月底做账,怎么写记账凭证,可不可以,借:管理费用—福利费,贷:现金 不懂计提什么意思,我们这里就是这个月支取的费用月底汇总做个凭证,也不需要多严谨

乐观的小白菜
于2022-04-02 14:31 发布 1678次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-04-02 14:38
福利费必须通过应付职工薪酬核算,因为应付职工薪酬和他合作的内容就是工资薪金、福利费、职工教育经费当月发生的当月直接做计提,然后在做支付就可以的。
就跟你的工资是一样的,你工资账务处理是怎么做的?
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福利费必须通过应付职工薪酬核算,因为应付职工薪酬和他合作的内容就是工资薪金、福利费、职工教育经费当月发生的当月直接做计提,然后在做支付就可以的。
就跟你的工资是一样的,你工资账务处理是怎么做的?
2022-04-02 14:38:43
你好,可以汇总记账
看发票是快递费的,二级可以根据你们的科目设置计入到 快递费 邮寄费 或者运费这些科目
2024-06-12 10:57:31
你好,在2024年1月做分录
借:管理费用100
其他应付款 712
贷银行存款/现金872
2024-01-27 15:46:55
你好 可以 一起写。 但是摘要分别来 写 科目分别来挂
2021-05-21 11:30:27
你好,可以汇总调整
借管理费用
贷销售费用
2022-02-13 14:28:42
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