老师,帮我看下这两张承兑资料,要怎么做分录 问
您好,你们收到承兑 借银行存款 贷应收账款 答
在25年11月做了一笔进项税转出,补增值税+附加税和 问
增值税附加税费:更正 2024 年 12 月附加税申报表,补城建税、教育费附加、地方教育附加 2024 年企业所得税年度汇算清缴: 牛奶非正常损失,进项税转出金额计入 2024 年营业外支出 / 资产损失,调整 24 年汇算 A 类主表 %2B 资产损失表 滞纳金:不用改 24 年报表,直接计入 2025 年营业外支出,不追溯 24 年 答
咨询老师,给对方打保证金,怎么做账,后面还要退的 问
您好,、 借:其他应收款 贷:银行存款 答
老师,我需要求每个部门员工数,但是有遇到合同的情 问
姓名用逗号分隔,用这个公式直接算真实人数: =COUNTIF (SPLIT (A2,,),<>) Excel 通用公式: =IF (A2=,0,LEN (A2)-LEN (SUBSTITUTE (A2,,,))%2B1) 下拉填充,自动统计实际人数,无视错误数字。 答
老师,可以帮忙写出这道题的完整分录吗? 问
借其他权益工具投资成本1372.5 贷银行存款1372.5 答


老师 我们有张发票1月已抵扣认证 对方在我们不知情的情况下12月去税务局红冲了 现在收到对方开的红冲电子票 然后开了张新的发票 是不是要把之前做的税额先进项转出 然后再重新做正确的啊
答: 具体的步骤包括: 1.在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,这个表格中不填写相对应的蓝字专用发票信息。 2.主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》,系统自动校验通过后,生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。 3.销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。
老师你好,我上个月收到一张进项发票,已经入账而且认证抵扣了,但后来销售方把它冲红了重新开了一张,内容和金额都跟之前那张一样,,这种情况我是不是直接把之前的税额进账转出,然后重新认证新开的发票就行了?我需要叫对方把对应的红字发票也寄给我吗?
答: 同学,你好,对应的红字发票要给你,账务和申报做转出处理,重新认证新开的发票
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
你好,我很早之前开错了几张发票,然后现在已经跨月两个月了,就是问一下比如我把之前开错了那张发票已经跨月了所以必须冲红掉才行。那冲红了这张发票以后还需要再开一张正确的发票给对方吗,对方没有认证的,所以冲红的不用给对方,但是用不用在开一张正确的给对方呢
答: 你好,这个不是退货,是开错了的话,需要给人家开一张的。




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2024-01-26 09:53
王超老师 解答
2024-01-26 09:55
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2024-01-26 09:57
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2024-01-26 09:58
王超老师 解答
2024-01-26 10:01