老师 我们有张发票1月已抵扣认证 对方在我们不知情的情况下12月去税务局红冲了 现在收到对方开的红冲电子票 然后开了张新的发票 是不是要把之前做的税额先进项转出 然后再重新做正确的啊

apple12213
于2024-01-26 09:48 发布 394次浏览
- 送心意
王超老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2024-01-26 09:51
具体的步骤包括:
1.在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,这个表格中不填写相对应的蓝字专用发票信息。
2.主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》,系统自动校验通过后,生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。
3.销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。
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具体的步骤包括:
1.在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,这个表格中不填写相对应的蓝字专用发票信息。
2.主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》,系统自动校验通过后,生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。
3.销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。
2024-01-26 09:51:35
同学,你好,对应的红字发票要给你,账务和申报做转出处理,重新认证新开的发票
2020-06-10 09:54:44
你好!不是冲红,有可能直接作废了,冲红的对应蓝字发票是可以看到的
2023-08-11 15:13:25
你好,这个不是退货,是开错了的话,需要给人家开一张的。
2022-06-28 15:54:00
你好,专票的可以可以只充2万。
2022-09-16 10:10:38
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