送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2024-01-26 09:51

具体的步骤包括:
  1.在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,这个表格中不填写相对应的蓝字专用发票信息。
  2.主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》,系统自动校验通过后,生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。
  3.销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。

apple12213 追问

2024-01-26 09:53

对方已经开好了红字发票了  那我之前已经认证的发票 是不是要进项税额转出呢

王超老师 解答

2024-01-26 09:55

不是的,你这个直接红冲回去就可以的

apple12213 追问

2024-01-26 09:57

意思我之前做的一整张凭证全部红冲吗

apple12213 追问

2024-01-26 09:58

可是我已经在12月认证抵扣了 难道不需要做进项税转出吗

王超老师 解答

2024-01-26 10:01

要啊,对方都是红冲发票过来的

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具体的步骤包括: 1.在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,这个表格中不填写相对应的蓝字专用发票信息。 2.主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》,系统自动校验通过后,生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。 3.销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。
2024-01-26 09:51:35
同学,你好,对应的红字发票要给你,账务和申报做转出处理,重新认证新开的发票
2020-06-10 09:54:44
你好!不是冲红,有可能直接作废了,冲红的对应蓝字发票是可以看到的
2023-08-11 15:13:25
你好,这个不是退货,是开错了的话,需要给人家开一张的。
2022-06-28 15:54:00
你好,专票的可以可以只充2万。
2022-09-16 10:10:38
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