送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-04-06 17:26

你好;    你之前没有认证进项税; 你把进项税  一起做到成本去了吗?

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相关问题讨论
同学你好,不用红冲重新做哈,做账做的成本,是该是那个月的就做在那个月,和你啥时候抵扣没有关系哈
2022-04-06 17:31:19
同学你好 这个是可以的哦
2022-04-06 16:37:00
你好; 你之前没有认证进项税; 你把进项税 一起做到成本去了吗?
2022-04-06 17:26:16
转出时分录 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交增值税(进项税金转出) 2、应交增值税转出 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-应交增值税(未交增值税) 3、上缴增值税 借:应交税费-应交增值税(未交增值税) 贷:银行存款 以前年度损益调整核算企业本年度发生的调整以前年度损益的事项以及本年度发现的重要前期差错更正涉及调整以前年度损益的事项
2024-01-13 10:58:06
您好!认证抵扣了的进项需要做账的,需要做成本,一般没有收到发票时是不认证抵扣的哦
2022-01-07 11:10:38
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