酒店购入取暖器,供员工取暖,如何做分录

动听的泥猴桃
于2018-03-24 13:41 发布 1208次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
你好!
是确认了应收账款,实际发生了坏账损失的意思吗?
2022-01-22 22:04:07
1.收到款项时的会计分录:
收到采暖费时:
借:银行存款 502万
贷:预收账款——采暖费 502万
收到配套费时:
借:银行存款 498万
贷:长期待摊费用——管网建设费 498万
1.月底确认11月份收入时的会计分录:
分摊采暖费收入:假设按照4个月分摊采暖费,那么每个月应分摊的采暖费为502万/4。
借:预收账款——采暖费 (502万/4)
贷:主营业务收入
确认管网建设费摊销:按照10年摊销,每月摊销额为498万/10/12。
借:管理费用——管网摊销
贷:长期待摊费用——管网建设费
1.开具增值税发票时的会计分录:
开具采暖费增值税发票时:
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税金——应交增值税(销项税额)
1.不开具发票时的会计分录:
如果因为某些原因没有开具发票,但仍然需要确认收入,会计分录与开具发票时类似,但不涉及“应交税金——应交增值税(销项税额)”部分。
借:应收账款/预收账款
贷:主营业务收入
2024-04-22 16:39:58
借管理费用、办公费贷银行存款。
2022-02-10 15:12:10
你好,需要缴纳增值税的。
2023-03-07 11:18:28
你好同学,
借:银行存款 贷:**费用 (当初入的科目)
2019-11-02 17:20:38
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息







粤公网安备 44030502000945号


