送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-03-24 13:42

借;管理费用等科目          贷;应付职工薪酬-福利费 
借;应付职工薪酬-福利费      贷;银行存款等科目

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相关问题讨论
你好! 是确认了应收账款,实际发生了坏账损失的意思吗?
2022-01-22 22:04:07
1.收到款项时的会计分录: 收到采暖费时: 借:银行存款 502万 贷:预收账款——采暖费 502万 收到配套费时: 借:银行存款 498万 贷:长期待摊费用——管网建设费 498万 1.月底确认11月份收入时的会计分录: 分摊采暖费收入:假设按照4个月分摊采暖费,那么每个月应分摊的采暖费为502万/4。 借:预收账款——采暖费 (502万/4) 贷:主营业务收入 确认管网建设费摊销:按照10年摊销,每月摊销额为498万/10/12。 借:管理费用——管网摊销 贷:长期待摊费用——管网建设费 1.开具增值税发票时的会计分录: 开具采暖费增值税发票时: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金——应交增值税(销项税额) 1.不开具发票时的会计分录: 如果因为某些原因没有开具发票,但仍然需要确认收入,会计分录与开具发票时类似,但不涉及“应交税金——应交增值税(销项税额)”部分。 借:应收账款/预收账款 贷:主营业务收入
2024-04-22 16:39:58
借管理费用、办公费贷银行存款。
2022-02-10 15:12:10
你好,需要缴纳增值税的。
2023-03-07 11:18:28
你好同学, 借:银行存款 贷:**费用 (当初入的科目)
2019-11-02 17:20:38
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