送心意

陈静老师

职称,中级会计师

2019-01-12 22:14

你好,借:原材料  贷:银行存款

张张 追问

2019-01-12 22:29

收到增值税专用发票呢?

陈静老师 解答

2019-01-13 08:49

你好,在借方加一个科目  借:应交税费-应交增值税-进项税

张张 追问

2019-01-13 12:30

就是说1、煤已验收入并使用完煤款未付;2、一年后付款并开具增值税专用发票。账务如何处理?

陈静老师 解答

2019-01-13 12:35

你好,借:库存商品   贷:应付账款    借:主营业务成本  贷:库存商品    借:库存商品   应交税费-应交增值税-进项税  贷;银行存款

张张 追问

2019-01-14 17:06

也就是说1、煤已验收入并全部使用完未收到发票(增值税专用发票)煤款未付;2、一年后收到发票(增值税专用发票)并按发票付款。账务如何处理?

陈静老师 解答

2019-01-14 21:46

你好,煤已验收入并全部使用完未收到发票(增值税专用发票)煤款未付,借:库存商品 贷:应付账款 借:主营业务成本 贷:库存商品 
一年后收到发票(增值税专用发票)并按发票付款    借:应付账款    应交税费-应交增值税-进项税 贷;银行存款

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相关问题讨论
你好,借:原材料 贷:银行存款
2019-01-12 22:14:31
同学您好,药品已验收入库、已付款但未收到发票时,应先按合同暂估价入账,借记“库存商品”等科目,贷记“应付账款”科目。收到发票后,应冲销暂估价,按发票金额入账,借记“应付账款”科目,贷记“银行存款”科目。
2024-01-30 17:41:56
你好 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付票据
2022-03-10 17:57:59
借:原材料 408,应交税费—应交增值税-进项税 52,贷:应付账款 460
2022-02-21 15:21:01
借:库存商品60000   应交税费-增值税-进项7800 贷:应付账款-北京嘉兴67800
2023-11-10 14:38:27
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