- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-11-23 15:41
你好; 借银行存款贷预收账款 ; 按月做 :借预收账款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税
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你好 是办公室的话 你们这个房租是缴纳多久的 ; 取暖费 办公室的 借管理费用-取暖费贷银行存款
2020-05-15 18:17:36
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
2018-03-24 13:42:18
借:应付职工薪酬-职工福利
贷:银行存款
然后进行分配下面的会计处理:
借:生产成本(生产工人)
管理费用(管理人员)
贷:应付职工薪酬-职工福利
2018-12-24 22:33:32
你好,卖顶账房收取的提成
借:销售费用,贷:银行存款等科目
2021-09-30 08:43:54
你好 ; 代收代付 赚取差价了吗
2022-01-20 16:09:05
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