老师好,12月初暂估入账(未收到发票) 借:库存商品 100 借:其他应收款-待取得进项发票-A供应商13 贷:应付账款-暂估-A供应商 113 到了12月底还没有取得发票,怎么办呢?请写一下12月底的分录我才明白
珍
于2024-01-22 20:52 发布 419次浏览
- 送心意
廖君老师
职称: 注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
2024-01-22 20:54
您好,把这个分录改了,暂估不估进项税的
借:库存商品 100 贷:应付账款-暂估-A供应 100
这个发票在年度汇缴前来就就可以,来发票时把上面分录红冲,再按发票金额做分录,库存商品一正一负,不影响以前损益结转的
相关问题讨论

发票来了贴在购入材料的凭证后边就是
2023-09-12 11:03:48

您好,收到发票,1红字冲回暂估分录,2按发票金额重新做账。
2021-01-17 21:02:51

您好,没有发票,需要冲回之前的成本的呢。或者通过营业外支出的方式冲掉。但是这部分不能睡前扣除。
2023-11-13 13:53:17

可以这么做的,你也可以直接借应付账款,暂估贷应付账款,对方企业没有发票的那一部分,你可以不用调整汇算清缴的时候再纳税调增就行。账上不用提现,他又不给你退钱。
2024-03-14 15:03:33

你好,冲暂估,按照发票入账,同时成本调整这一分钱就行
2022-05-09 15:50:21
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
珍 追问
2024-01-22 21:02
廖君老师 解答
2024-01-22 21:06
珍 追问
2024-01-22 21:06
廖君老师 解答
2024-01-22 21:15
珍 追问
2024-01-22 21:39
廖君老师 解答
2024-01-22 21:41
珍 追问
2024-01-22 21:45
廖君老师 解答
2024-01-22 21:48
珍 追问
2024-01-22 21:51
廖君老师 解答
2024-01-22 21:53
珍 追问
2024-01-22 21:57
廖君老师 解答
2024-01-22 22:00
珍 追问
2024-01-23 14:20
廖君老师 解答
2024-01-23 14:33
珍 追问
2024-01-23 14:53
廖君老师 解答
2024-01-23 14:55
珍 追问
2024-01-23 14:58
珍 追问
2024-01-23 14:59
廖君老师 解答
2024-01-23 14:59
珍 追问
2024-01-23 15:04
廖君老师 解答
2024-01-23 15:05